DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", designa a este Departamento como el organismo dentro de la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública y de establecer y llevar a cabo, por sí o a través de sus componentes, planes y programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar la economía agropecuaria, de acuerdo con los poderes, facultades y funciones que le son conferidos por la Constitución, y las leyes vigentes aplicables.

MISIÓN

Asegurar un abasto de alimentos sanos y saludables que propicien una nutrición balanceada para nuestra ciudadanía, y donde los agricultores sean los productores por excelencia para suplir las necesidades de los ciudadanos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 313 308 289 278 278

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para la transferencia a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera para fomentar incentivos a los ganaderos y promover la estabilidad en el precio de la leche, según lo dispuesto en la Ley 72-1962, según enmendada.

El Presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.

Los programas federales responden a propuestas tales como: Fiscalización de Plaguicidas "Pesticide Enforcement Program", Pesticide Program, Offshore Biological Control Initiatives against Invasives Species, Cooperative Agricultural Pest Survey Program, Mass Rearing Biological Control, Livestock, Poultry and Seed Programs, Process Products and Fresh Products, Meat Grading and Certification Services, Advancing Animal Disease Traceability and Avian Health Surveillance, Swine Health Surveillance and Zoonotic Disease. Estos recursos están dirigidos al control de enfermedades en animales, fiscalización de las leyes de plaguicidas, certificación de aplicadores de plaguicidas y el registro de plaguicidas en uso en las fincas y otros.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados 4,495 3,769 3,920 2,189
Integridad Agrocomercial 5,787 4,636 3,065 4,781
Innovación y Comercialización Agrícola 24,985 1,096 2,093 1,148
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 35,267 9,501 9,078 8,118
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados 0 0 10,107 11,225
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 10,107 11,225
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Innovación y Comercialización Agrícola 0 14,360 13,642 13,642
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 0 14,360 13,642 13,642
 
Total, Servicio Directo 35,267 23,861 32,827 32,985
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración 1,520 1,789 2,557 976
Planificacion y Finanzas 702 526 838 2,328
Dirección y Administración General 0 502 1,895 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 2,222 2,817 5,290 3,304
 
Total, Servicio de Apoyo 2,222 2,817 5,290 3,304
 
Total, Programa 37,489 26,678 38,117 36,289
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,370 10,065 10,649 8,017
Asignaciones Especiales 23,737 502 718 0
Fondos Especiales Estatales 1,276 1,148 1,895 2,309
Fondos Federales 1,106 603 1,106 1,096
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,489 12,318 14,368 11,422
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 10,107 11,225
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 10,107 11,225
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 14,360 13,642 13,642
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 14,360 13,642 13,642
Total, Origen de Recursos 37,489 26,678 38,117 36,289
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 11,169 9,406 7,453 7,306
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 65 397 729 491
Servicios Comprados 0 0 85 124
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,341 96
Asignaciones Englobadas 0 33 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 136 229 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 1,041 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 11,370 10,065 10,649 8,017
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 10,107 11,225
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 10,107 11,225
 
Total de la RC del Fondo General 11,370 10,065 20,756 19,242
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 397 40 0 0
Servicios Comprados 0 189 0 0
Gastos de Transportación 0 123 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 126 0 0
Asignaciones Englobadas 23,340 0 0 0
Compra de Equipo 0 14 0 0
Materiales y Suministros 0 10 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 718 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 23,737 502 718 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 14,360 13,642 13,642
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 14,360 13,642 13,642
 
Total de la AE del Fondo General 23,737 14,862 14,360 13,642
 
Total del Fondo General 35,107 24,927 35,116 32,884
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 1,391 1,378 2,018 1,864
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 97 10 97 0
Servicios Comprados 259 148 251 460
Gastos de Transportación 130 107 130 276
Otros Gastos Operacionales 83 49 83 109
Compra de Equipo 174 27 174 506
Materiales y Suministros 248 32 248 190
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,382 1,751 3,001 3,405
Total, Concepto 37,489 26,678 38,117 36,289

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos y recursos con las dependencias del Departamento de Agricultura y agencias adscritas. Ofrece servicios directos al agricultor de asesoramiento y adiestramientos sobre técnicas modernas en las diferentes empresas agrícolas. Realiza visitas a las fincas con el propósito de asesorar a los agricultores y trabajadores agrícolas sobre prácticas recomendadas. Certifica el uso adecuado de las ayudas e incentivos y ofrece seguimiento efectivo al desarrollo de las empresas para asegurar la operación eficiente del negocio agrícola. Incluye las oficinas regionales de Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y Utuado. A través del Plan de Reorganización y el Establecimiento de los Centros de Servicios Integrados se busca disminuir el tiempo incurrido en la tramitación de solicitudes de servicio por parte de los agricultores, para aumentar la eficiencia y efectividad de los servicios brindados.

Clientela

Agricultores, pescadores, acuicultores, agro-empresarios, estudiantes y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,495 3,769 3,920 2,189
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,495 3,769 3,920 2,189
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 10,107 11,225
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 10,107 11,225
Total, Origen de Recursos 4,495 3,769 14,027 13,414
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,495 3,736 2,417 1,927
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 377 138
Servicios Comprados 0 0 85 124
Asignaciones Englobadas 0 33 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 1,041 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,495 3,769 3,920 2,189
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 10,107 11,225
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 10,107 11,225
Total, Concepto 4,495 3,769 14,027 13,414
 

Integridad Agrocomercial

Descripción del Programa

Provee ayuda técnica, administrativa y operacional, así como las funciones de control y supervisión de los reglamentos que se promulgan, para facilitar la implantación del Plan General para el Desarrollo Agropecuario. Coordina los servicios especiales que se proveen a los agricultores, elaboradores, importadores y usuarios. Garantiza al consumidor mediante análisis de laboratorio, que los productos que se importan para el mercadeo en la Isla no contienen residuos de plaguicidas desautorizados o en exceso de tolerancias establecidas por las agencias reguladoras. Evita la introducción de plagas y enfermedades en plantas, así como la diseminación de nuevas plagas que puedan afectar la agricultura en general. Incluye las oficinas de Reglamentación de Mercados, Inspección de Mercados Agrícolas, Sanidad Vegetal, Laboratorio Agrológico, Inspección Federal Estatal, Fiscalización e Investigación del Mercadeo del Café y Servicios Veterinarios. Además, ofrece servicios para el mantenimiento y desarrollo de las industrias pecuarias y avícolas de la Isla, al igual que promueve la óptima salud de la población animal de Puerto Rico mediante el control y erradicación de enfermedades infectocontagiosas en los animales exportados. Expide certificaciones de licencias a dueños de vaquerías.

Clientela

Ganaderos, veterinarios, productores de huevos, porcinocultores, dueños de caballos de paso fino, productores de pollos, ganaderos de carne de res, acuicultores y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,276 1,148 0 2,309
Fondos Federales 1,106 603 1,106 1,096
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,405 2,885 1,959 1,376
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,787 4,636 3,065 4,781
Total, Origen de Recursos 5,787 4,636 3,065 4,781
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,595 4,034 2,823 3,240
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 162 10 0 0
Servicios Comprados 259 148 76 460
Gastos de Transportación 130 107 9 276
Otros Gastos Operacionales 83 49 0 109
Compra de Equipo 174 27 41 506
Asignación Pareo Fondos Federales 136 229 0 0
Materiales y Suministros 248 32 116 190
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,787 4,636 3,065 4,781
Total, Concepto 5,787 4,636 3,065 4,781
 

Innovación y Comercialización Agrícola

Descripción del Programa

Provee asesoramiento, apoyo técnico y coordinación para el desarrollo de una agricultura moderna y tecnificada con visión empresarial, que aporte solidez al desarrollo económico de Puerto Rico. Incluye las oficinas de reglamentación de las siguientes industrias: Avícola, Apícola, Caballo de Paso Fino Puro de Puerto Rico, Cafetalera, Carne de Res, Cítricas y Frutales, Cunícula, Farináceos, Forraje, Granos, Hortalizas, Lechera, Ornamentales, Pequeños Rumiantes, Pesquera y Porcina, al igual que la Oficina de Permisología de Proyectos Agrícolas. Coordina con el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera las actividades relacionadas con la producción, mercado y venta de leche. Además, ofrece adiestramientos, servicios de asesoría, orientación e información a pescadores comerciales y acuicultores.

Clientela

Agricultores de avanzada, horticultores, agro-empresarios, exportadores, asociaciones de agricultores, Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, pequeños agricultores, pescadores, inversionistas, ganaderos, productores, elaboradores, transportadores de leche, importadores de leche UHT, agentes distribuidores de leche pasteurizada y homogenizada, pescadores, acuicultores, estudiantes agro-empresarios y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 23,737 0 718 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,248 1,096 1,375 1,148
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,985 1,096 2,093 1,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 14,360 13,642 13,642
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 14,360 13,642 13,642
Total, Origen de Recursos 24,985 15,456 15,735 14,790
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,248 1,096 1,023 795
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 397 0 352 353
Asignaciones Englobadas 23,340 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 718 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,985 1,096 2,093 1,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 14,360 13,642 13,642
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 14,360 13,642 13,642
Total, Concepto 24,985 15,456 15,735 14,790
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración

Descripción del Programa

Formula y revisa el Plan de Desarrollo Agrícola y promulga los reglamentos y normas que rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del Secretario, Subsecretario, Asuntos Legales, Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas, Preservación y Conservación de Terrenos y Auditoría Interna. También, es responsable de proveer servicios y asesoramiento técnico en el área de Recursos Humanos.

Clientela

Agricultores, agro-empresarios, funcionarios de otras agencias, enpleados de la Agencia, estudiantes y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,520 1,789 2,557 976
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,520 1,789 2,557 976
Total, Origen de Recursos 1,520 1,789 2,557 976
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,520 1,392 1,216 880
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 397 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,341 96
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,520 1,789 2,557 976
Total, Concepto 1,520 1,789 2,557 976
 

Planificación y Finanzas

Descripción del Programa

Planifica, dirige, supervisa y evalúa las operaciones financieras y administrativas del Departamento. Está integrado por las divisiones de Asuntos Federales y Monitoreo, Presupuesto, Finanzas y Sistemas de Información.

Clientela

Personal de la Agencia y otras agencias.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 702 526 838 2,328
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 702 526 838 2,328
Total, Origen de Recursos 702 526 838 2,328
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 702 526 838 2,328
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 702 526 838 2,328
Total, Concepto 702 526 838 2,328
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Formula y revisa el Plan de Desarrollo Agrícola; y promulga los reglamentos y normas que rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del Secretario, Subsecretario, Preservación de Terrenos, Centro de Cómputos, Relaciones Públicas, y Agricultores Bonafide. Apartir del Año Fiscal 2014 estas funciones pasaron al Programa de Dirección y Administración.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 502 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 1,895 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 502 1,895 0
Total, Origen de Recursos 0 502 1,895 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 1,154 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 40 97 0
Servicios Comprados 0 189 175 0
Gastos de Transportación 0 123 121 0
Otros Gastos Operacionales 0 126 83 0
Compra de Equipo 0 14 133 0
Materiales y Suministros 0 10 132 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 502 1,895 0
Total, Concepto 0 502 1,895 0